为加强投融资及国有资产评价中心内部控制制度建设和实施,进一步提高管理水平,落实廉政风险防控机制,认真贯彻落实内部控制风险,近期就本单位内部控制实施工作进行了部署,进一步强调了事业单位建立和实施内部控制的必要性和紧迫性,要求各部室要提高思想认识,深刻理解领会建立事业单位内控规范的重要意义,全面开展强化内部控制管理工作。
一是强化组织领导。增强内控工作意识,强化主体责任,明确管理职责,划清责任权限,形成中心领导、岗位负责人齐抓共管的工作格局。同时,加强内部控制有关法规、文件的学习培训,进一步提高内控管理水平。
二是强化审计监督。为规范实施内部控制制度,加强廉政风险防控机制建设,中心高度重视内部审计控制,对内部会计控制执行情况开展定期检查和监督,发现新问题、新情况,认真研究,提出整改措施,把风险消灭在萌芽状态,真正落实内控管理责任。
三是强化机制建设。明确内控重点,找准失控环节,加强内部协作,建立健全中心内部控制工作机制。由中心领导牵头,计划财务、办公室、业务部全力配合,全面梳理本单位内部控制管理工作情况。