索引号: | /202203-00626 | 文号: | |
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公开类别: | 发布日期: | 2022-03-22 15:12:28 | |
发布机构: | 监督科 | 适用企业: | |
组配分类: | 公开目录 |
为进一步加强财务管理,规范财务收支行为,防范财务收支违法违纪风险,2022年3月,包头市财政局对局系统内部财务进行全面检查。财务监督检查重点关注内控制度建设、岗位风险控制、业务审查审批、财政收支管理、一般性经费压缩等方面内容,以提升各岗位履职能力和水平,增强全局风险控制意识。
包头市财政局高度重视财政内控建设,印发了《包头市财政局系统内部财务管理制度》,将内控建设作为深化全面从严治党、强化对权力运行的制约和监督的重要举措。结合此次内部财务监督检查情况,以查促规范,进一步完善各项内控制度,将内控工作抓紧抓实抓细,推动财政管理更加科学化、精细化、制度化。